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2013年5月13-17日,总院纪监审工作部组织召集直属单位内审人员召开内审工作交流会及参加北京国家会计学院内部审计培训班。 5月13日下午,内审交流会在总院召开,会议由滕裕昌部长主持,首先介绍了组织本次交流培训的目的、意义和有关情况,郑州机械研究所和武汉材料保护研究所内审人员,就本单位开展内部审计的具体做法和经验作了交流发言,其他各单位人员也就内审工作现状和工作中存在的不足作了介绍,王秀娟副部长介绍了内部审计基本知识。最后王露霞书记对交流会作了总结发言,对审计人员多年来所做的工作和取得的成绩、发挥的作用给予了充分的肯定;同时对参加本次学习的学员提出要求,希望大家珍惜学习时间,边学习边思考,结合学习对总院内审工作制度修订提出建议;通过学习,提高审计业务水平,充实发挥内审工作在管理提升中的作用。 5月14-17日,集中在北京会计学院进行内部审计实战技术培训。学习了内审职业思维转变与沟通技巧、风险管理与内部控制、公司治理与内部审计的发展、内部审计标准化流程与方法、舞弊审计及管理审计程序与方法等课程。 通过学习大家感觉收获很多,增加了审计业务知识,也加深了对内审工作的理解,拓宽了工作思路。为下一步提升审计实战能力,提高审计业务水平,充分发挥审计的增值作用奠定了基础。

12月21日,济宁市企业内部审计经验交流会在阳城煤电调度会议室召开。市内审协会领导,济能发集团审计相关负责人,该矿党委书记徐文光、分管经营领导王彦巨、总会计师俞善松、矿审计部门负责人和来自济宁市30多个单位的企业内部审计负责人共40余人参加了会议。徐文光致欢迎词,祝贺济宁市企业内审经验交流会成功召开,并对济宁市内审协会领导和各企业参会领导的到来表示热烈地欢迎。

为加强我院基层内部审计队伍建设,提升研究所内部审计人员的业务能力与工作水平,4月28日-29日,中国科学院监察审计局在贵阳举办了为期2天的所级内部审计培训班。来自各分院和研究所的80位代表参加了培训交流。 培训交流会上,昆明分院副院长、党组副书记、纪检组组长杨君兴首先讲话,院监察审计局审计监察室主任李志勤作了开班动员。然后会议代表们围绕如何建立健全研究所内部审计体制与机制,如何开展科研经济业务真实性合法性审计进行了广泛的讨论交流,来自各分院和研究所的15位代表分别结合本单位的工作实际进行了交流发言。其中兰州化物所就开展绩效审计、沈阳生态所就野外台站审计监督、武汉分院就审计抽样在科研经济业务真实性合法性审计中的应用、广州分院就野外科学考察费用真实性合法性审计和出差补贴及劳务费审计、中国科学技术大学就工程造价审计、北京分院就采购和委托加工审计等与会议代表进行了深入的交流。两天的交流培训会上,代表们不仅围绕研究所内部审计的具体内容、方法和审计效果,特别是劳务费、差旅费、物资采购和外协等具体经济业务的审计方法进行了深入的研讨,同时还结合在科研经济业务真实性合法性审计过程中遇到的难点问题展开了积极的讨论。

期间,与会人员通过观看了外宣片《激情跨越》和十八大代表潘兴喜同志先进事迹宣传片,使与会人员对阳城煤电经营管理工作和煤炭产业工人形象有了大致了解,进一步促进企业内部审计工作健康发展。阳城煤电审计科负责人从5个方面深入介绍了本单位内部审计体系和总体审计策略。与会人员一致认为,阳城煤电内部审计工作比较务实和先进,选择在阳城煤电召开这次会议,对推动企业内部审计工作具有重要指导意义。

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会上,各单位互相交流内审工作经验作法,通过交流,相互启发,共同提高业务水平。

最后,院监察审计局副局长袁东对会议进行了总结,驻院纪检组副组长、院监察审计局局长李定做了总结发言,他指出研究所要充分重视内审工作,要与党风廉政建设工作紧密结合起来;要以科研项目经费为重点,强化内部审计监督,将科研经济业务真实性合法性审计工作常态化,到2017年争取做到“双覆盖”:全面覆盖科研活动涉及的所有经济业务领域,基本覆盖研究所主要科研团队;要加强内审队伍建设,将审计职能和队伍固化下来,不断提升审计工作水平,为“创新2020”顺利实施提供有力保障。 我所内部审计相关人员参加了培训会。会后,院监察审计局李定局长一行到我所金阳建设工地现场进行了工作指导。

(阳城煤电潘璇 衣婷婷)

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